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静宁县退役军人事务局2020年部门预算公开说明

索引号
6208268216/2020-0612104142
所属主题
财政、金融、审计
发布机构
静宁县退役军人事务局
发布日期
2020-06-12
文号
废止日期

    

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  退役军人事务部门主要职能有:

  1)贯彻落实党中央、省、市委、县委配资公司 退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  3)指导并组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  4)会同有关部门制订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

  5)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  6)指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的发展规划并组织实施,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。

  7)指导并组织开展全县拥军优属工作,指导协调双拥模范城(县)创建工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,监督落实保护措施,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  10)承办县委、县政府和省退役军人事务厅、市退役军人事务局交办的其他任务。

  11)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量全面落实各项优待优抚政策。

  二、机构设置

  本单位属于财政全额拨款的行政单位。执行政府会计制度。

  退役军人事务局内设局机关编制7个,实有7人。退役军人服务中心事业编制6个,实有4人。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入949.5417万元,其中:当年财政拨款收入949.5417万元,比2019年预算增加364.8617万元,增长38.43%,增长的主要原因是:退役士兵兵役优待补助预算增加,退伍军人及涉核军人事务费预算增加,部分退役士兵保险接续补助资金104.7万。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入949.5417万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算949.5417万元,其中:当年财政拨款预算949.5417万元,比2019年预算增加364.8617万元,增长38.43%,增长的主要原因是:退役士兵兵役优待补助预算增加,退伍军人及涉核军人事务费预算增加,部分退役士兵保险接续补助资金104.7万。包括:

  1.一般公共服务支出949.5417万元。

  2.社会保障和就业支出0万元。

  3.卫生健康支出0万元。

  4.住房保障支出0万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出949.5417万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出102.98万元,,1.人员经费78.54万元,2.公用经费3.06万元,3.工作经费10万元,4.双拥工作经费5万元。5.2019年度的取暖费,个人年终奖6.38万元。比2019年预算增加54.78万元,增加53.2%。增长的主要原因是:人员经费增加47.29.

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算846.5617万元,比2019年预算增加310.0817万元,增长36.63%,增长的主要原因是:退役士兵兵役优待补助预算增加,退伍军人及涉核军人事务费预算增加,部分退役士兵保险接续补助资金104.7万。

  1.    企业军转干部经费68万元,2.退役士兵兵役优待补助543.54万元,3.退伍军人及涉核军人事务费123.696万元,4.伤残军人护理补助6.6257万元,5.部分退役士兵保险接续104.7万元。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,。

  (二)公务接待费0万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元。

  (四)培训费0万元。

  (五)会议费0万元。

  (六)机关运行费96.6万元,比2019年预算增加48.4万元,下降50.1%,下降的主要原因是:人员增加。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

  (三)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为0万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约0万元。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:静宁县退役军人事务局2020年部门预算公开表